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中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

云南保山 全部類型 2025年01月22日
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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設(shè),維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。

2.抓實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全巡查預(yù)警機(jī)制,筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障。

3.抓信息化建設(shè),助力保山高質(zhì)量發(fā)展。

4.持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè),開展“清朗”系列網(wǎng)絡(luò)生態(tài)行動。

5.推進(jìn)技術(shù)管網(wǎng)治網(wǎng)體系建設(shè),夯實(shí)網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。

6.堅(jiān)持不懈的抓好網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和處置工作。

7.持續(xù)做好網(wǎng)上正能量宣傳工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制16人,其中:行政編制10人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制5人。在職實(shí)有18人,其中:財政全額保障18人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入3,270,700元,其中:一般公共預(yù)算撥款3,270,700元,政府性基金預(yù)算撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比減少1,693,978.43元,下降34.12%,主要原因分析:1.2024年4月本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,所屬事業(yè)單位5名人員也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,人員減少,基本收入也隨著減少;2.2024年4月本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,去年申報的保山市電子政務(wù)機(jī)房項(xiàng)目(項(xiàng)目下達(dá)資金116,380,0元)也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,根據(jù)工作職責(zé)項(xiàng)目收入也隨著減少;3.結(jié)合著過緊日子的相關(guān)要求對項(xiàng)目進(jìn)行了精簡壓縮。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財務(wù)總收入3,270,700元,其中:一般公共預(yù)算撥款3,270,700元,政府性基金預(yù)算撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比減少1,693,978.43元,下降34.12%,主要原因分析:1.2024年4月本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,所屬事業(yè)單位5名人員也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,人員減少,基本收入也隨著減少;2.2024年4月本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,去年申報的保山市電子政務(wù)機(jī)房項(xiàng)目(項(xiàng)目下達(dá)資金1,163,800元)也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,根據(jù)工作職責(zé)項(xiàng)目收入也隨著減少;3.結(jié)合著過緊日子的相關(guān)要求對項(xiàng)目進(jìn)行了精簡壓縮。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3,270,700元。財政撥款安排支出3,270,700元,基本支出2,777,700元,較上年減少321,800元,下降10.38%,主要原因是2024年4月本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,所屬事業(yè)單位5名人員也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,人員減少,基本支出也隨著減少;項(xiàng)目支出493,000元,較上年減少1,371,100元,下降73.55%,主要原因:1.2024年4月本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,去年申報的保山市電子政務(wù)機(jī)房項(xiàng)目(項(xiàng)目下達(dá)資金1,163,800元)也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局,根據(jù)工作職責(zé)項(xiàng)目支出也隨著減少;2.結(jié)合著過緊日子的相關(guān)要求對項(xiàng)目進(jìn)行了精簡壓縮。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

1.****一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,891,300元,主要用于行政人員工資支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出;

2.****一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出493,000元,主要用于大數(shù)據(jù)信息搜索分析一體化系統(tǒng)服務(wù)、一體化網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)宣傳和正能量引導(dǎo)、網(wǎng)媒傳播力、網(wǎng)絡(luò)信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全攻防演習(xí),開展工作所需的差旅費(fèi)、會議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出;

3.****一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出412,100元,主要用于事業(yè)人員工資支出;

4.****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出284,600元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出;

5.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出93,700元,主要用于行政人員職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;

6.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出26,500元,主要用于事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;

7.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出62,400元,主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出;

8.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,100元,主要用于職工大病醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目8個,政府采購預(yù)算總額67,100元,其中:政府采購貨物預(yù)算17,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算50,100元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計41,000元,與上年持平,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,與上年持平,預(yù)計共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化情況:與上年持平,無變化。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,000元,與上年持平,國內(nèi)公務(wù)接待批次約10次,共計接待約50人次。

增減變化情況:與上年持平,無變化。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元,與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化情況:與上年持平,無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金,績效目標(biāo):一是開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查將以網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全為重點(diǎn),覆蓋全市****

2.2025年大數(shù)據(jù)信息搜索分析一體化系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目資金,績效目標(biāo):持續(xù)維護(hù)好網(wǎng)上政治安全、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全。

3.保山市一體化網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目資金,績效目標(biāo):力爭規(guī)定時間內(nèi)逐步完成縣級網(wǎng)信專網(wǎng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)中央、省、市、縣四級網(wǎng)信部門的實(shí)時聯(lián)動。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排353,300元,較上年增加15,800元,增長4.28%,主要原因分析:年內(nèi)工資晉級晉檔,人員工資增加,工會經(jīng)費(fèi)支出增加。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****,點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額15,213,509.86元,其中,流動資產(chǎn)5,298.6元,固定資產(chǎn)11,587,467.88元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)3,563,640元,其他資產(chǎn)57,103.38元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加355,362.68元,其中固定資產(chǎn)增加53,485元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)6項(xiàng),賬面原值18,848元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件:2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號****00111


附件【點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明 ****10913.docx】
附件【市委網(wǎng)信辦《2025年部門預(yù)算公開表(市本級)》****32394.xlsx

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